Director/a de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos
hace 4 días
Madrid
Actualmente seleccionamos un/a Director/a de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos. Su misión será proporcionar a la compañía un aseguramiento independiente sobre la eficacia del entorno de control interno de la organización, los procesos de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa, actuando como asesor/a estratégico/a clave para la Alta Dirección en materia de eficiencia operativa, cumplimiento normativo y protección de activos. Funciones: • Impulsar la transformación digital de la función, incorporando análisis de datos avanzados, inteligencia artificial y automatización de procesos para aumentar la cobertura y eficiencia., • Supervisar auditorías especializadas en riesgos de tecnología, continuidad de negocio y ciberseguridad., • Mantenerse actualizado sobre las nuevas regulaciones aplicables y evaluar el impacto en los controles internos., • Asegurar que la función cumple con las normas profesionales internacionales y someter la función a evaluaciones de calidad externas periódicas., • Asesorar a la Organización sobre aspectos relativos a la prevención del fraude, la corrupción y otras actividades ilícitas, así como sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales., • Mantener y garantizar la independencia funcional y organizativa de la función de Auditoría Interna, reportando funcionalmente a la Alta Dirección., • Diseñar, desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna, sometiéndolo a la aprobación de los órganos de gobierno de la organización., • Desarrollar y mantener una metodología de auditoría basada en el riesgo, alineada con el Mapa de Riesgos de negocio, priorizando los riesgos críticos para los resultados de la empresa., • Monitorear y evaluar la efectividad de los Controles internos y externos, asegurando que los estados financieros y no financieros reflejen una imagen fiel y auditada., • Liderar, formar y motivar al equipo de Auditoría Interna, fomentando la excelencia, la objetividad y la ética profesional. Requisitos: • Formación académica: Licenciatura/Grado en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, o similar. Valorable Máster o especialización en Auditoría Interna, Certificado de Auditoría Interna, Cumplimiento y Ética Profesional, etc., • Al menos 10 años de experiencia en posiciones de alta responsabilidad en Auditoría Interna o en firmas “Big 4” (específicamente en servicios de Auditoría Financiera, Consultoría de Riesgos o Transacciones)., • Dominio de normativa de control interno y gestión de riesgos aplicable a la función., • Nivel alto de inglés., • Competencias clave: alta ética profesional y compromiso con el cumplimiento normativo; capacidad para evaluar información objetivamente, identificando patrones y sesgos, y tomar decisiones lógicas; habilidad para abordar desafíos de manera estructurada, generando soluciones creativas y ejecutarlas; capacidad analítica y orientación al detalle; habilidad de liderazgo y gestión de equipos; capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías. Se ofrece: • Incorporación a una compañía en crecimiento, con grandes oportunidades de desarrollo profesional., • Condiciones flexibles y opciones de conciliación entre la vida personal y profesional.